为加强单位内部管理和控制,我局拟采取询价采购方式确定会计师事务所开展机关财务内部审计工作。现将有关事宜公告如下:
一、询价事项和时间安排
询价事项:2019年至今局机关财政财务收支审计,涵盖预算决算管理、收支业务管理、采购业务管理、项目管理、资产管理等财政财务管理和经济风险防范方面,进行全面内部审计和风险评估。
时间安排:实施审计启动时间为中标后1个工作日内启动审计工作,1周内完成审计,并出具正式审计报告。
二、资格要求
(一)报价人资格条件
1.报价人需是拥有资质的会计事务所,是独立的法人机构(提供有效营业执照、组织机构代码证、法人身份证复印件);
2.信誉好,审计质量符合行业规范要求,近三年没有发生违法违规行为承诺书及单位资质证明(原件及复印件);
3.报价人未被列入政府采购严重违法失信行为的记录名单。
(二)项目参与人员的资格条件
1.具有注册会计师或初级以上会(审)计专业技术资格;
2.审计项目参与人员在符合资格条件情况下,未经我局同意,审计期间不得更换。
三、认定标准
采购控制价设定在政府采购限额标准以内,报价高于控制价为无效,报价最低的为中标推荐单位。报价采取一次性书面报价方式,有效中标价即为签约合同价,报价函将作为合同的组成部分。
四、采购价格
合同价主要包含财务审计所有相关费用。总费用不超过1.2万元。
五、报价方式
报价函、资质证书(复印件)等加盖公章密封后报送我局(当面送达或邮寄均可)。
六、报名时间及其他事项
本询价项目报名时间为2023年2月20日(星期一)下午17时前,过期不予受理。
联系人:王江宇,电话,18949988310
地址:宿州市银河一路559号市住建委1楼
宿州市地方金融监督管理局
2023年2月18日